大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于旅游费用报销怎么做账的问题,于是小编就整理了3个相关介绍旅游费用报销怎么做账的解答,让我们一起看看吧。
企业实际发生是住宿费,开票明细竟为旅游服务,能报销吗?
严格根据发票规定的话,是不能报销的哦,根据***管理办法的规定,***必须与实际发生的业务一致。
但是实际的业务中这种情况对于很多企业也是存在的,服务类的***与实际业务是否一致很难追查的,所以,视企业的管理规范程度而定吧!
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旅游***可以报销吗?
根据《中华人民共和国***管理办法》第三、十、二十二条规定,如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一***监制章的***,可以作为财务报销凭证。 看你这个门票是什么用途的,如果是职工旅游,借记管理费用-福利费,贷记应付职工薪酬-***费,如果是客户,计入管理费用-业务招待费。
夸察完项目借机旅游如何报销?
夸察完项目后借机旅游的费用不能通过报销的方式获得补偿。根据相关规定,报销只能用于与工作直接相关的必要开支,而个人旅游开支属于个人消费,不属于可报销范围。员工不能利用职务之便,将个人旅游开支转嫁给公司或单位。
如果夸察项目期间确实需要进行必要的工作外差旅,应按照相关规定报销差旅费用,但不能将个人旅游开支混入其中虚报冒领。
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到此,以上就是小编对于旅游费用报销怎么做账的问题就介绍到这了,希望介绍关于旅游费用报销怎么做账的3点解答对大家有用。
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