大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于别人请旅游费用对方报销了的问题,于是小编就整理了4个相关介绍别人请旅游费用对方报销了的解答,让我们一起看看吧。
一般旅游费能不能报销?
这个能不能报销入账关键还是看业务是否和公司生产经营有关,你个人的旅游费用自然不能拿到公司去报销,公私不分侵犯的是股东和国家的税收利益。
如果报销的门票是用于招待客户的,那计入业务招待费,如果是用于奖励员工的,那计入福利费即可。
税务扣除方面,真实业务,和生产经营取得收入相关的支出可以扣除,具体按企业所得税法相关规定执行即可。
我是单位的财务,领导要我报销他去旅游的费用,给报吗?
这肯定不行,违反中央八项规定。没看网上通报很多领导及公职人员出差绕道旅游的费用都要扣回吗?专门旅游的更不能报销了。
以前有些领导把单位当成自己的家,独断专行,如今可不行了,乱来要问责追责的。
再说了,都啥时候了,还看不出火候,还想公款旅游?你们领导傻啊!
我是单位的财务,领导要我报销他去旅游的费用,给报吗?
题主说提的问题有两点需要解释清楚。
1、是领导个人的旅游费用。这个报销就是不合理,可以拒绝,不过态度要好,语气要委婉,不能太硬。毕竟是领导,要给领导面子。
2、是公司安排领导的旅游费用。公司为了业务需要或者发展需要,也会经常安排领导层外出旅游或者陪客户旅游的。这个只要公司有指示,就可以按流程报销。需要领导提供相关的证据文件和合理的票据。
有些公司领导,仗着自己领导身份,就喜欢搞一些小动作,虚报和多报一些费用。作为财务员工,必须按公司的规定来执行,不能有任何的顾虑,那怕被公司领导开除,也要坚守自己的底线。
我原来一家公司,经常有一些员工或领导多报和谎报,很多都是明显的不合理,财务审核的时候发现就直接退单,让他们修改或者重新申请报销,这些员工或领导就很不爽,说一堆难听的,财务直接回复:按公司的规章制度和流程办事,不符合要求的报销单直接退单,退到你合格为止,不服气就去找领导。这些人各个心虚,哪敢找领导,也只能乖乖的重新填写报销单,再走流程审批。报销的钱是他们自己的,他肯定比你着急,不符合要求就退单,直到合格为止,看他们以后还敢那么嚣张。
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给你讲一个故事。
小美是一个公司的财务人员,这个公司不大,就两百人的样子,财务部一共就三个人,一个领导,她和另外一个职员,有一次,公司一个职级比较高的领导,业务部门的老大,同时也是老板的亲戚,找他报销费用,可是一看发票就不对劲,明显是五一节出去度***的费用,当时她就说这个不能报销,然后那领导直接说,老板知道这事,有事我担着,你按照办就是了。
遇到这种情况,她也很无奈,跑去请示她领导,然而领导就回了句,你自己看着办吧,最后无奈之下,她只能给报销处理了。
过了一个月,老板知道了,喊财务领导去问话,然后这事都是小美做的决定,她不知情,公司老板直接让小美走人,小美又是比较内向和忍气吞声的人,直接气哭了,无奈之下辞了职。
题主,你看完之后有啥感想?我想答案你心中有数了吧。
作为一个财务人员,要实事求是,不要听风是雨。领导报销费用,你怎么看出是旅游的费用,是领导给你说的,还是票据上写着的,答案都是否定的。比如,一张就餐***,可以是业务招待费,也可以解释是加班就餐费用,也可以是工作餐,不能一看到餐饮票就说是接待费。有些支出的性质,从票据记载的内容上无法确认,需要经办人员明确,也需要其他材料佐证。
财务部门是一个机构的重要支撑部门。它不是纪检监察部门,也不是审计财政部门,没有监督单位领导的义务。毋容置疑,它是为包括负责人在内的全体职工服务的。一定要定位好自己的位置。
领导的各项支出,一般都是委托办公室主任、驾驶员、秘书办理的。财务部门需要向报销人员说明报销所需资料,如是外出公务考察,除了各类支出发票外,需要填写公务出行申请单加以佐证。
退一步说,如果确实是旅游费用,要提醒报销人员的廉政风险,本着对领导和同事负责的精神,应明确建议不要报销,不值得冒险;一般情况下报销人员会听取***纳财务部门建议。如果决议报销,则可以服从。财务人员要有所为有所不为,不要参与出谋划策,不参与寻找替换票据。
旅游服务费能报销吗?
现在没有哪一家国家的单位敢报销旅游服务费的,只有一些好的私营企业可以报销,当然如果为了工作到某个地方去旅游了,是可以正常报销的。
可以
法律分析:是可以报销的,一般来说企业在处理报销旅游服务费用的时候,会计分录上是可以计入管理费用下的职工***费用科目核实。法律依据:《个人所得税法实施条例》 第十条 个人所得的形式,包括现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。因此,员工参加公司组织的旅游属于其他形式的经济利益,无论在何种科目列支,也无论是否有***报销,均应当缴纳个人所得税。
旅游***可以报销吗?
根据《中华人民共和国***管理办法》第三、十、二十二条规定,如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一***监制章的***,可以作为财务报销凭证。 看你这个门票是什么用途的,如果是职工旅游,借记管理费用-***费,贷记应付职工薪酬-***费,如果是客户,计入管理费用-业务招待费。
到此,以上就是小编对于别人请旅游费用对方报销了的问题就介绍到这了,希望介绍关于别人请旅游费用对方报销了的4点解答对大家有用。